Per stornare una nota di credito su un fattura operare nel seguente modo.
- Accedete alla voce Prima nota nel menu a sinistra Prima nota contabile.
- Cliccate sul bottone Aggiungi in alto.
- Impostate i valori nel campo Operazione nel seguente modo:
Rettifica o storno - Cliente (ipotesi di storno nota di credito emessa)
Rettifica o storno - Fornitore (ipotesi di storno nota di credito ricevuta) - Compilate i campi richiesti e proseguite cliccando sul bottone Seleziona scadenze.
- Procedete con lo storno della nota di credito su fattura.
- Per prima cosa individuate la nota di credito e cliccate sull'icona di Saldato. Dopo individuate la fattura (o le fatture) dalla quale stornare l'importo e cliccate sull'icona di saldato.
In questo modo gli importi delle scadenze delle fatture selezionate verranno decurtati dell'importo della nota di credito. - Cliccate sul bottone Visualizza riepilogo contabile per visualizzare la scrittura contabile generata in automatico.
- Verificate la scrittura, apportate eventuali modifiche e cliccate sul bottone Salva.
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